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弥环发〔2017〕116号弥勒市环境保护局关于 印发《弥勒市环境保护(4)

来源:网络整理 作者:新闻资讯网 人气: 发布时间:2018-11-03
摘要:由局办公室对行政用章进行统一管理、专人负责、专柜存放、按规使用;办公室主任周颖超为行政印章保管人员,办公室何小英为监印人,今后若职务变动,则由相应人员进行补充。各部门及有关业务印章由各部门及相关负责

  由局办公室对行政用章进行统一管理、专人负责、专柜存放、按规使用;办公室主任周颖超为行政印章保管人员,办公室何小英为监印人,今后若职务变动,则由相应人员进行补充。各部门及有关业务印章由各部门及相关负责人自行负责管理和使用。 

  (七)印章销毁 

  1. 印章因单位名称变动、使用损坏、遗失或被盗及其他原因需停止使用的,应将印章登记注销; 

  2. 经批准停止使用的公章由局办公室统一封存或送相关部门销毁,不得私自处理。 

  八、公务接待和差旅费报销制度 

  (一)接待对象 

  1. 上级部门来宾; 

  2. 兄弟县市来宾; 

  3. 会议、培训和其他重大活动; 

  4. 招商引资接待。 

  (二)接待要求 

  严格接待程序,严禁将非公务活动纳入接待范围;严格执行禁酒令,严禁工作日饮酒;严禁用公款铺张浪费,超规格、超标准接待;严禁以招商引资等名义变相安排公务接待。对违反接待管理规定所产生的费用,不予报销。 

  (三)用餐地点及招待标准 

  接待对象应当自行用餐,由接待单位协助安排用餐的,接待对象应当主动向接待单位交纳餐费。确因工作需要,接待单位可以安排工作餐一次,并严格控制陪餐人数。来宾的住宿费原则上自理,如遇特殊情况确需由本局支付的,应事先由来宾对口接待科室报局主要领导批准后由局办公室安排。 

  1. 用餐地点:接待地点原则上在机关食堂;有回族来宾除外。 

  2. 招待标准:接待副厅级以上领导,按每位不超过100元标准安排;接待副处级以上领导,按每位不超过80元标准安排;需进行公务接待的一般工作人员,伙食费按每位不超过50元标准安排就餐。公务接待中禁止安排烟和高档酒,以地方土菜为主,公务接待期间一律不准饮酒,一律不准提供香烟和高档菜肴,不得出入私人会所和高档消费餐饮会所。 

  3. 陪餐人数:减少陪餐人数,具体陪客人员原则上由局领导指派,对口科室人员参加。接待对象在10人以内的,陪餐人员不得超过3人;接待对象超过10人的,陪餐人员不得超过接待对象总人数的三分之一。接待对象超过30人一般应安排自助餐。 

  (四)接待手续办理 

  各类公务接待由办公室统一安排,按照对口接待的原则,严格审批备案制度。 

  来客确需招待的,各科室进行公务接待时,须事先向分管领导汇报,填报《公务接待审批单》,经办公室审核,并报请主要领导审批、登记备案后,到指定地点用餐。如遇特殊情况,电话请示同意后,可先按接待标准执行,事后及时补办手续。来客接待要严格按照规定的标准。 

  (五)接待费用核销 

  接待经费凭正规发票、公务接单审批单、派出单位公函报销相关费用(无公函的要附情况说明并经分管业务副职、分管财务副职审核签字)。 

  本局干部外出联系工作、参加会议等出差期间,一般不另行报销就餐费,特殊原因须报主要领导批准方可报销。 

  (六)差旅费报销 

  1. 差旅费是指市级单位工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。出差前应填写《弥勒市环境保护局出差审批单》并经相关领导审批同意。 

  2. 费用标准 

  出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。科级及以下职务工作人员可乘坐的交通工具为:火车硬席、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座;轮船二等舱;其他交通工具凭据报销(不包括出租小汽车)。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理,由单位提供交通工具的,不得报销城市间交通费。机票必须到市级指定购票点购买。 

  出差住宿费在出差目的地限额标准以内开支。到市、州、省外出差的,科级及以下职务人员每人每天300元。到乡镇出差的,科级及以下职务人员每人每天160元。住宿费限额标准为出差人员对应职务级别最高可以开支和报销的住宿费标准,不得曲解为包干或必须开支和报销的标准。 

  伙食补助费按出差自然(日历)天数计算。到省外出差的,每人每天补助100元包干使用。到省内市外出差的,每人每天补助80元包干使用。到辖区乡镇、东风农场管理局出差的,每人每天补助50元,到7个社区:城东、城西、城关、铺田、古城、温泉、红烟管辖范围内的,不发伙食补助费。出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,出差人员应当向接待单位交纳伙食费,交费标准:早餐10元、中餐20元、晚餐20元。 

  出差人员的市内交通费按出差自然(日历)天数计算。到省外出差的,每人每天补助80元包干使用,到省内市外出差的,每人每天补助40元包干使用;由单位提供交通工具的,不得报销市内交通费。 

  3. 报销管理 

  单位财务人员应当严格按规定审核差旅费开支。对未经批准的出差,以及超范围、超标准开支的费用不予报销。 

责任编辑:新闻资讯网

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